1.金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶软件反过账怎么做,金蝶软件凭证反过账怎么操作,金蝶软件专业版反过账怎么操作

2.金蝶kis反过账的步骤

1、进入金蝶KIS记账王以后,直接点击账务处理。 2、下一步来到新的窗口,需要点击期末结账。 3、会弹出一个对话框,确定选择反结账。 4、这个时候如果没问题,就点击凭证管理。 5、在打开的过滤界面中,确定选择按凭证过滤。 6、会弹出相关的凭证记录,通过鼠标右键来选择全部反过账。 7、这样一来在提示成功反过账以后,即可实现金蝶KIS记账王反结账和反过账了。 方法二: 1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。 3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下: a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

登录账套后,反过账是在财务处理主界面按ctrl f11,反结账是需要系统管理员身份的用户进入按ctrl f12按住ctrl键,再单击一下F11就能调出反过账界面;按住ctrl键,再单击一下F12就能调出反结账界面;按住ctrl键,再单击一下F9就能调出反扎账界面;如果键盘上还有Fn功能键,还需要同时按住这个Fn键。更新到9.1SP1的版本,在期末结账的第二步,有反过账、反结账、反扎账的功能可以选择。

过账,金蝶,怎么处理,软件

3.金蝶kis反过账的步骤

1、进入金蝶KIS记账王以后,直接点击账务处理。

2、下一步来到新的窗口,需要点击期末结账。 3、会弹出一个对话框,确定选择反结账。

4、这个时候如果没问题,就点击凭证管理。 5、在打开的过滤界面中,确定选择按凭证过滤。

6、会弹出相关的凭证记录,通过鼠标右键来选择全部反过账。 7、这样一来在提示成功反过账以后,即可实现金蝶KIS记账王反结账和反过账了。

方法二: 1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下: a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。登录账套后,反过账是在财务处理主界面按ctrl f11,反结账是需要系统管理员身份的用户进入按ctrl f12按住ctrl键,再单击一下F11就能调出反过账界面;按住ctrl键,再单击一下F12就能调出反结账界面;按住ctrl键,再单击一下F9就能调出反扎账界面;如果键盘上还有Fn功能键,还需要同时按住这个Fn键。

更新到9.1SP1的版本,在期末结账的第二步,有反过账、反结账、反扎账的功能可以选择。

4.金蝶KIS标准版中,我要把全年的账都反过账,怎么操作呢,谢谢!

标准版中年结后,不能直接反结账过去。

年结后存在两种问题,一,结账后没有录入凭证;二,本期已经录入凭证。

例:2011年1月帐套存放目录D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS 。 2011年12月份年结,变成D:\kingdee\天瑞景兴 .A11和D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS(为2012年新帐套)

进行反结账的情况有:

一.2012年没有录入凭证。

1、处理步骤:

1) 删除D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS

2)把D:\kingdee\天瑞景兴 .A11改为D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS

3)打开D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS开始修改,然后重新年结

二、年结后, 2012 年第 1 期间录入了会计凭证。

1)在D:\再建一个帐套如kingdee2

2)将D:\kingdee\天瑞景兴 .A11复制过来,改成D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS

3)然后反结账修改,修改完毕后年结

4)打开新帐套D:\kingdee1\天瑞景兴 .AIS,引入D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS的凭证。

引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。

如有需要,可以加入金蝶交流群,220650207。

5.金蝶k3怎么反过账反结账

1. 有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。

2.登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。

3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后输入,如下图。

4.取消并关闭接口,如下图。

5.单击next按钮,确认关闭,然后单击ok,如下图

6.单击ok取消,如下图。

7.取消关机后,系统会自动弹出登录界面,允许您再次登录系统。在上一个期间的文档处理完成后,可以恢复上一个期间未关闭的处理,如下图。

6.金蝶怎么反过账

金蝶反过账的步骤:

1、进入主界面

2、同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选

3、设置要反过账凭证字号,日期—完成

4、完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑

扩展资料:

金蝶财务软件操作通常都是用快捷键比较多,记住快捷键使用起来才能得心应手。以下是整理好的金蝶财务软件快捷键功能汇总:

F1 调出系统帮助。

F7 1、获取基础资料。

2、在自定义报表界面,可以调出公式向导。

F8 保存凭证。

F9 1、界面刷新。

2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。

F11 调出计算器。

F12 回填计算器计算结果。

Ctrl+F9 反扎账。

Ctrl+F11 反过账。

Ctrl+F12 反结账。

F3 在凭证录入界面,进行凭证审核。

F5 在凭证录入界面,可以新增凭证。

空格键 在凭证录入界面,可以转换金额的借贷方。

Ctrl+F7,= 在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡。

Ctrl+B 在凭证录入界面,查询科目余额。

Ctrl+P 在凭证录入界面,进行凭证打印。

Ctrl+I 在凭证录入界面,进行凭证打印预览。

Ctrl+S 在凭证录入和凭证序时簿界面,将当前凭证保存为模式凭证。

Ctrl+L 在凭证录入界面,调入模式凭证。

在凭证录入界面,快速复制摘要,可以复制上一条摘要。

Ctrl+F 调出查找界面。

金蝶软件反过账怎么处理