金蝶财务系统往来核销是什么(金蝶软件中,应收应付核销和往来核销的区别?)

1.金蝶软件中,应收应付核销和往来核销的区别?

应收应付模块的核销和财务处理的往来核销的本质是一样的,只是应收应付模块的核销是在应收应付中根据单据进行核销,总账中的往来核销核销的是凭证;

例如:

1、销售商品时借:应收账款 11700

贷:主营业务收入 10000

应交税金 1700

2、收到商品款项

借:银行存款

11700

贷:应收账款 11700

往来核销,就是指上面的两笔凭证进行勾兑(应付账款类似),主要是用于确认某一笔货款已经收到或支付,对账龄分析表有影响。主要是用来制作往来账龄分析表的,没其他作用,也不影响总账数据。

2.金蝶专业版中 应收应付模块中的核销单和账务处理的往来核销有什么区

1、账务处理的往来核销是是凭证之间的核销,这个在总账参数里启用往来核销,并且要到科目属性里面启用该科目往来业务核销,这是在没有购买应收应付模块下金蝶提供的折中方法,如果购买了应收应付模块就不用在总账里面启用往来业务核销了,应收应付模块功能更全面。

2、收付款单是跟发票/其他应收单进行核销的,其他应收/应付到可以下推生成收/付款单

3、一般都是核销了之后才做凭证处理的,如果你先做预收款,到时可以在做预收款冲应收收款

试用版只要不结两期帐是可以操作的,除非你买了正版软件,但没有买该模块,操作时会提示您未购买该模块。

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3.请问往来业务核销是做什么用的

至于核销的意思,不如举个例子: A公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。

以下为近几个月的业务: 1月2日购500元。 2月4日购800元。

3月2日购500元。 假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款,B公司一直到3月3日支付1000元的货款。

那么到底这是属于还哪一笔的货款呢?这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。

比如这时B公司说这是支付两笔500元的业务款,那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。

如果无法知道,具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账的先销账的原则,先核销1月2日购500元,2月4日购800元,其中的500元。

余2月4日的300元及3月2日的500元。 以上所指的是应收账款的核销,当然以此类推可以应用到应付、预付、预收等四大。

金蝶财务系统往来核销是什么