金蝶软件如何做月末清账(金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程?)

1.金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程?

1、打开金蝶KIS标准版,在左侧的菜单中找到账务处理并点击进入。

2、会发现有很多功能图标,需要选择结转损益来进入。

3、确定科目信息没问题的话,就可以选择下一步了。

4、填写凭证信息以后,点击完成即可实现12月份(年末)结账了。

2.金蝶k3,月末结账具体步骤

先问下,你的金蝶K3有哪些模块?

这里我说下,总账报表模块的结账过程:

录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账

按照以上步骤就可以结账到下一期了。

不过需要注意几点:

1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户进行审核,审核完之后再换回之前的用户;没有的话,上面的步骤中可以省去审核这一步骤;

2、结转损益会生成一张结转损益凭证,别忘记审核过账,不然期末结账会有提示“本期还有未过账的凭证”;

还有你所提的问题“这些财务报表如何结转?”,报表不需要结转,也不存在报表结转这一说法。凭证全部过账之后(当然已经做过结转损益了),查看一下这些报表(打开的时候记得重算一下),数据对了,就可以期末结账了,开始下一期的财务处理。

加油,希望能对你有所帮助

金蝶软件如何做月末清账